年龄
35周岁及以下
学历
本科及以上
专业要求
审计学、会计学、财务管理、经济学、金融学等相关专业
岗位要求
岗位职责:
1.根据国家法律法规、上级规定和集团公司制度,负责建立、完善集团公司内部审计相关制度及工作体系;
2.按照年度审计工作计划,负责集团内部审计工作,包含编写审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿、出具审计报告等相关工作;
3.协助、配合政府部门组织实施的审计工作;
4.监督、指导下属企业聘请中介机构开展的专项审计工作;
5.参与部门日常监督,集团及下属子公司重大工程项目、重要采购事项、对外投资、购买和出售资产、对外担保、专项资金等专项监督检查工作;
6.参与对集团下属子公司合规管理、接受外部审计、审计问题整改等进行指导,为子公司提供咨询解答;
7.负责内审项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作等,并对审计档案的保密负责。
8.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.三年以上财务、审计岗位相关工作经验;
2.熟悉财务、审计、法律等有关法律法规;
3.具备一定的财务分析、风险控制能力,文字组织能力;
4.具备政府或国有企业内审工作经验、会计师事务所审计工作经验或持有注册会计师证书优先。