部门
组织条线
招聘岗位
科员
招聘人数
1
岗位职责
1.参与协助制定审计工作制度、年度工作计划及工作总结等;
2.参与开展医院内部风险评估及内部控制评价,包括前期调研、制定方案、评估评价、撰写报告、以及落实整改等;
2.参与配合上级单位年度预算执行与财务收支审计、其他专项审计,以及各类监督检查工作;
3.参与各类专项审计,包括但不限于:
(1)与财务监理、投资监理密切配合,对医院工程项目进行跟踪审计,包括参加工程例会、跟踪工程进度、提出管理建议、以及落实整改等。
(2)对收支管理、采购管理、合同管理、物资及固定资产管理等重要领域重要环节开展专项审计,包括前期调研、制定方案、审计监督、撰写报告、以及落实整改等。
(3)开展下属子公司年度经济管理审计。
(4)组织第三方会计师事务所实施其他专项审计。
4.参与日常审计,包括但不限于:
(1)对文档进行整理、归类和存档。
(2)对现金、药品和物资的一二级库存进行定期监盘,核查账实相符情况。
(3)对因公出国费用的预算、经济合同资料的完整性/流程的合规性进行审核。
5.参与追踪所有审计问题的整改落实情况,包括更新问题台账、分解审计问题、组织整改布置会、收集整改反馈及作证资料等;
6.参与完成上级部门或领导交办的其他工作。