职位名称
审计岗
单位名称
顺德农商银行总行审计部
任职要求
年龄在35周岁(含)以下。 经济、金融、会计、审计、法律、统计、计算机类、人工智能等相关专业全日制普通高等教育本科及以上学历。 2年及以上银行金融市场/资产管理/财务管理/信息科技/数据管理/信贷业务或审计管理(包括但不限于外部审计趋势及政策分析解读、主导审计条线制度与规划编制、审计质量控制与规范制定、审计理论研究)等工作经验;或3年及以上上述领域的内部审计、社会审计(会计师事务所)经验。 持有注册会计师(CPA)、特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师(CISA)、数据分析师认证(CDA)、国际注册信息安全经理(CISM)等审计类、风险管理类、数据安全类、项目管理类及数据分析类资格认证者优先考虑。 须满足以下专业能力要求中的至少一项: 熟悉商业银行信贷业务/金融市场业务/财务管理及相关监管框架; 熟悉金融机构信息科技风险体系或数据安全风险管理。熟悉云架构、人工智能、网络安全、数据安全等专业技术或相关工作经验者优先考虑。 此外,应同时满足以下基本专业能力:具备良好的商业银行内部审计政策研究与转化、理论研究与成果产出、公文写作等综合能力; 具备较强的数据分析能力(会使用Excel高级功能、SQL、Python、SAS等更佳); 具备良好的执行与学习、沟通协调、文字写作、语言表达能力,具备良好的职业操守,严谨的工作态度和较强的责任感。
岗位职责
根据全行战略发展规划和经营管理目标,通过系统化和规范化的方法,以独立、客观的第三方视角开展内部审计相关工作,主要如下: 对信贷业务、信息科技、数据安全、金融市场、零售业务、中间业务、财务管理、风险管理等重点关键领域开展审计。 依托数据分析与审计模型,对重点关注领域实施常态化非现场实时监测,及时揭示苗头型、倾向性、普遍性问题。 针对审计发现问题,提出具有针对性、可操作性和前瞻性的管理建议,压实整改责任,推动问题整改到位。 系统梳理总结审计项目实施情况,形成审计文书,并及时做好各项工作汇报,为战略决策、风险防控和经营管理提供有力支持。