序号
2
公司名称
眉山岷江产业投资集团有限公司
部门名称
内审内控部
招聘岗位
内控岗(审计方向)
招录名额
1
聘期
3年
岗位职责
1.根据集团战略及经营需要制定年度审计计划,按照计划组织开展审计工作。2.组织开展各类审计,包括经营活动审计、工程项目审计、经济责任审计、专项审计等,监督、检查、评价集团各部门及下属公司的业务与经营活动开展情况,出具审计报告,跟进落实整改项。3.负责对工程建设、招投标、采购等项目的预、结、决算审计,跟进落实整改项目。4.检查内部控制制度是否健全,重点评估资金审批、合同管理等关键流程的执行漏洞,提出优化建议。5.分析集团经营中的潜在风险(如债务危机、投资决策失误),制定风险应对策略并跟踪整改。6.跟进落实审计整改情况,组织对审计整改落实以及长期坚持情况开展监督检查。7.组织审计结果运用,包括但不限于为违规投资经营责任追究工作等提供线索,为经营考核、人员任免等提供建议。8.组织对典型、多发、易发审计问题开展宣贯工作,强化审计成果运用。10.负责集团外部审计服务机构的选聘、评价和对接工作,协调外部审计资源处理审计事务。11.负责建立审计相关台账,归档审计相关资料。