职位名称
审计管理(代招)
任职要求
1.本科及以上学历,审计、财务管理、会计学等相关专业,8 年以上审计或财务相关工作经验,3 年以上审计团队管理经验,精通国家审计准则、财务法规及企业内控规范优先。 2.具备独立带队开展各类内部审计及专项审计的实操能力,擅长审计线索挖掘、问题分析及审计报告撰写,能精准提出可落地的整改优化方案优先。 3.持有 CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等相关执业证书,熟悉大中型企业财务管理、运营流程,有制造业 / 商贸业企业审计经验者优先。 4. 具备极强的逻辑思维、数据分析能力和问题解决能力,秉持客观公正的职业原则,沟通协调及跨部门推进能力突出,能承受一定的工作压力。 5.具备良好的职业素养和保密意识,严守审计工作纪律,拥有全局视野,能结合公司经营发展需求制定审计策略,推动公司内控体系持续完善。
岗位职责
1.统筹公司内部审计体系搭建与完善,制定审计管理制度、工作流程及年度 / 季度审计计划,对公司审计工作的规范性、完整性和有效性全面负责。 2.组织开展公司财务审计、经营审计、内控审计、专项审计等工作,带队实施现场审计,梳理问题线索,出具客观、专业的审计报告并提出整改建议。 3.识别公司财务管理、内控执行、运营管理等环节的潜在风险,建立风险预警机制,为公司经营决策提供审计专业支撑,防范经营管理风险。 4. 跟踪审计发现问题的整改进度,对接相关业务部门推动整改落地,验证整改效果,建立审计整改闭环管理体系,持续优化公司内控流程。5. 管理审计团队,制定团队成员的考核、培训计划,提升团队专业审计能力,同时配合外部审计、监管机构的检查工作,做好沟通对接与资料提供。