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经理
1
招考人数
基本信息
招录人数
1
职业代码
报考单位
财务和审计合规部
部门代码
职位信息
序号
2
用人部门
财务和审计合规部
招聘岗位
经理
招聘名额
1
岗位职责
1.负责建立集团公司财务管控体系,健全财务管理制度,加强财务人员管理,监督管理集团公司各项财务制度和计划执行情况,确保各项管理、决策依法合规,风险可控。 2.负责集团公司全面预算管理并组织实施,监督年度财务预算、决算编制情况,动态监控预算执行,组织阶段性预算分析会,及时报告和处理异常事项与严重偏差。 3.负责集团公司资金集中管理,负责集团公司及下属企业资金结算使用,负责流动资金、内部往来结算,统筹规划编制合并资金收款和使用计划,保证资金安全及合理运用。 4.负责建立健全集团公司成本管控体系和财务分析机制,汇集、计算和分析成本控制情况,定期向管理层提出财务分析报告,提出降本增效的措施。 5.负责集团公司整体税务筹划和风险控制,日常税务管理工作,指导下属企业做好税务管理工作。 6.负责集团公司及下属企业清产核资、资产抵押、评估以及国有资产的保值增值、利润管理等工作。 7.负责集团公司财务信息系统建设运营及维护工作,制定和优化各项财务流程,包括但不限于费用报销流程、基础财务核算流程、往来账管理等,控制防范运营风险。 8.负责集团公司“风险防控”和“内部规范”核心功能定位。统筹负责集团公司全面风险管理和内部审计工作,加强事前、事中、事后风险全程防范,确保集团各项业务进行合法合规。包含风险控制、法务合约、内部审计、监督管理等职能。 9.负责集团信用评级工作的构建和优化,内部信用评级模型和数据的建立、维护,并定期进行模型校正,建立和完善内部评级管理体系的政策与流程。 10.负责制订集团公司全面风险管理方案,拟定风险管理目标、措施和稽核工作计划,组织集团公司及下属企业风险辨识、评价、分析工作,对集团公司重大经营管理决策组织评审和风险论证。 11.负责拟定审计工作制度并组织实施,开展集团公司及下属企业的各种常规审计、专项审计调查及企业责任人经济责任审计。 12.负责建立集团公司合规管理体系和内控手册,组织集团制度体系建设及修订,指导下属企业开展合规管理工作。 13.组织评估对外投资项目,出具风险审查报告,督促各部门问题整改并予以整改评估。 14.完成集团交办的其他工作。
报考条件
任职要求
(1)年龄:40周岁以下; (2)学历:国家承认本科及以上学历 (3)专业要求:经济学类、财政学类、金融学类; (4)任职资格要求:①熟悉审计流程与法规,能精准分析财务数据、管控风险。②有出色沟通协调能力,保障审计工作严谨开展。③中级会计师以上职称。