湖南医药发展投资集团有限公司人才选聘41名
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内部审计主管
1
招考人数
1:5
面试比例
基本信息
招录人数
1
职业代码
报考单位
湖南医药发展投资集团有限公司
部门代码
职位信息
序号
8
公司
湖南南新制药有限公司
级次
二级
单位(部门)
审计监察部
岗位
内部审计主管
人数
1
岗位职责
1.依据集团内审内控的总体方针,推动公司及下属经营企业建立健全公司内部审计工作体系; 2.按照公司年度审计计划和临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划; 3.参与公司各项规章制度的制定、修改和完善,对公司内控制度的有效性进行评价,监督检查其执行情况并定期汇报,形成完善的监督机制; 4.撰写审计报告、对审计发现的问题和潜在的风险相应提出纠正和改进管理的建议,对需要整改情况进行跟踪,并与各负责部门一起监督实施; 5.负责内审项目的管理复盘工作,对如何提高内审项目工作的进度、质量、效果和效率提出建设性意见和建议,并负责整改落实,负责对内审项目成员的工作绩效进行评价; 6.负责外部审计单位的工作协调与沟通工作。
工作地点
广东广州
报名邮箱
luoliangjian@nucien.com
报考条件
任职要求
1.统招本科及以上学历,法学、财会、会计等相关专业毕业; 2.具有中级会计师或内部审计师资格证书者优先,可接受省内与省外工作出差; 3.4年以上内审工作经验,能独立开展工作,具有四大会计师事务所外审或上市公司内审的工作经验者优先; 4.具有完整的内部审计知识体系,熟悉企业风险管理和内部控制理念及相关标准; 5.具有较好的与业务相结合的理解应用能力及实践经验; 6.了解外部监管部门的最新要求及最前沿的内审理论,持续研究内审理论与实际内审工作的有效结合方式,能够创新性地组织开展内审工作。