序号
8
公司
湖南南新制药有限公司
级次
二级
单位(部门)
审计监察部
岗位
内部审计主管
人数
1
岗位职责
1.依据集团内审内控的总体方针,推动公司及下属经营企业建立健全公司内部审计工作体系;
2.按照公司年度审计计划和临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划;
3.参与公司各项规章制度的制定、修改和完善,对公司内控制度的有效性进行评价,监督检查其执行情况并定期汇报,形成完善的监督机制;
4.撰写审计报告、对审计发现的问题和潜在的风险相应提出纠正和改进管理的建议,对需要整改情况进行跟踪,并与各负责部门一起监督实施;
5.负责内审项目的管理复盘工作,对如何提高内审项目工作的进度、质量、效果和效率提出建设性意见和建议,并负责整改落实,负责对内审项目成员的工作绩效进行评价;
6.负责外部审计单位的工作协调与沟通工作。
工作地点
广东广州
报名邮箱
luoliangjian@nucien.com