岗位要求
能制定详细且科学的内部审计计划和方案;熟悉常用的经营管理、会计审计等专业软件以及财务报表、会计账簿、凭证等财务资料,并能熟练运用计算机处理会计审计业务;能评估企业内部各项管理制度和流程的健全性与有效性,发现潜在的漏洞和风险点,提出改进和优化建议;能参与完成各类专项审计,如重大投资项目审计以及经济责任审计等审计业务;能根据审计情况编写规范的审计工作底稿和报告,身体健康、责任心强,具备良好的职业操守。
专业要求
审计、财会等相关专业
学历要求
全日制
本科及以上
其他条件要求
年龄:35周岁及以下
(1989年3月及以后出生)