岗位要求
1、组织财务审计工作,对财务收支、工程项目、资产质量、经营绩效等有关经济活动进行审计监督,出具审计意见和审计报告。
2、检查、测评、分析公司各部门内部控制情况,对内控管理规范化运行情况进行审查,风险数据库建立、更新,提出风险评估意见。
3、制定公司审计管理相关制度并监督执行。
4、熟悉相关法律法规,熟悉word、excel等办公软件。
5、对待工作认真负责具有团队精神、独立工作的能力和承压能力。
6、具有相关审计工作经验。
专业要求
审计、会计、法律等相关专业
学历要求
全日制本科及以上
其他条件要求
年龄:35周岁及以下
(1989年3月及以后出生)